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你好老師,請問匯算清繳去年暫估了100萬,今年來了30萬的發(fā)票。我賬上是這樣處理的:借應付賬款暫估100,貸以前年度損益100,借以前年度損益90,貸銀行存款。賬上這樣就行了嗎

84785006| 提問時間:2024 05/10 16:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 貨物已經(jīng)實際收到了嗎
2024 05/10 16:12
84785006
2024 05/10 16:12
去年賬上是,借××成本,貸應付賬款暫估
bamboo老師
2024 05/10 16:17
請問100萬都是否需要全部付款? 單位用什么會計準則做賬
84785006
2024 05/10 16:19
去年已經(jīng)簽訂合同并且已經(jīng)用到項目上了,去年的時候未付款,今年付了款對方才把發(fā)票開過來
bamboo老師
2024 05/10 16:20
我的意思是 發(fā)生了100萬的業(yè)務 現(xiàn)在只取得了30萬的發(fā)票 剩下的70萬是否需要繼續(xù)支付?
84785006
2024 05/10 16:23
不是的,暫估的100萬是按照入庫數(shù)去暫估的,暫估的100,實際結(jié)算90萬,款已付90萬
bamboo老師
2024 05/10 16:24
收到30萬發(fā)票 借 應付賬款-暫估應付賬款 30 貸 應付賬款 30 支付款項? 借 應付賬款 90 貸 銀行存款 后面的60萬會來發(fā)票的吧 單位用什么會計準則
84785006
2024 05/10 16:30
什么東西呀?老師:第一我說的是90萬發(fā)票,第二我說的是去年的暫估
bamboo老師
2024 05/10 16:45
,請問匯算清繳去年暫估了100萬,今年來了30萬的發(fā)票。我賬上是這樣處理的:借應付賬款暫估100,貸以前年度損益100,借以前年度損益90,貸銀行存款。 不是的,暫估的100萬是按照入庫數(shù)去暫估的,暫估的100,實際結(jié)算90萬,款已付90萬 同學您好 您看 您說的是結(jié)算90萬 付款90萬 發(fā)票30萬?
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