問題已解決
老師,我想問一下22年我司收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好做跨年調(diào)整的就可以
05/11 11:16
84785027
05/11 11:17
那要怎么做賬務(wù)處理,當(dāng)時(shí)我們也出庫了
樸老師
05/11 11:24
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785027
05/11 11:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)
樸老師
05/11 11:27
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付賬款等科目
貸利潤分配未分配利潤
84785027
05/11 11:28
不用回去更正所得稅了是嗎
樸老師
05/11 11:32
嗯
這個(gè)不需要回去更正
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