問(wèn)題已解決
不懂的別接!求教高手:有預(yù)付的稿酬,預(yù)付的時(shí)候會(huì)代扣個(gè)稅。取得稿酬的工作室先開票了,然后會(huì)計(jì)計(jì)入了成本。但是問(wèn)題來(lái)了:實(shí)際銷售的時(shí)候會(huì)跨年,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的稿酬成本,但前面已經(jīng)結(jié)了,這時(shí)候就要把前面的成本沖掉,再結(jié)這個(gè)成本,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有更方便的方式可以結(jié)這個(gè)成本呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答1.明確會(huì)計(jì)處理原則:首先,需要明確會(huì)計(jì)處理的基本原則,即確保成本、收入和費(fèi)用的正確匹配。這意味著在支付稿酬時(shí),應(yīng)確保該筆費(fèi)用與相關(guān)的項(xiàng)目或產(chǎn)品收入相對(duì)應(yīng)。
2.跨年費(fèi)用處理:
對(duì)于跨年度的費(fèi)用,包括稿酬成本,可以采用“遞延”的方式進(jìn)行處理。具體來(lái)說(shuō),在預(yù)付稿酬時(shí),可以將其計(jì)入“預(yù)付賬款”或“待攤費(fèi)用”科目,然后在后續(xù)的銷售或服務(wù)期間,根據(jù)實(shí)際收入情況,逐期攤銷到成本中。
如果在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),發(fā)現(xiàn)之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但新的發(fā)票或成本數(shù)據(jù)需要更新,可以采用“調(diào)整分錄”的方式進(jìn)行處理。即先沖銷之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后重新按照新的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
1.利用會(huì)計(jì)軟件:現(xiàn)代會(huì)計(jì)軟件通常具有強(qiáng)大的賬務(wù)處理功能,可以幫助您更方便地管理預(yù)付賬款、待攤費(fèi)用以及跨年度費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。利用這些軟件,您可以輕松設(shè)置攤銷計(jì)劃、自動(dòng)生成調(diào)整分錄,并實(shí)時(shí)查看賬務(wù)處理的結(jié)果。
2.與稅務(wù)部門溝通:由于稅務(wù)部門對(duì)企業(yè)的賬務(wù)處理有一定的監(jiān)管要求,因此在處理預(yù)付稿酬及跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),建議與稅務(wù)部門進(jìn)行溝通,確保您的處理方式符合稅法規(guī)定。
2024 05/11 15:47
84784994
2024 05/11 15:54
求教下,預(yù)付賬款如果攤銷怎么攤銷呢?
樸老師
2024 05/11 15:59
同學(xué)你好
得有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用等科目之后攤銷
84784994
2024 05/11 16:03
個(gè)人一般是無(wú)發(fā)票的,只有預(yù)付時(shí)候代扣的個(gè)稅申報(bào)表和交稅憑證,可以用自己的成本結(jié)算表和預(yù)付憑證沖銷后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
樸老師
2024 05/11 16:08
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
樸老師
2024 05/11 16:08
但是沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳要調(diào)增的
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