問(wèn)題已解決

內(nèi)帳 小規(guī)模 本月銷售商品700元 客戶要求開票900元 對(duì)公賬戶收到900元 老板微信退回客戶200元 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 按照發(fā)票做 借:銀行存款 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 900 退回的200怎么做賬呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款 或是借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。那賬按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行。
05/11 16:11
84784957
05/11 16:15
借:銀行存款900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700 其他貨幣資金-老板** 200 這樣是否可以
郭老師
05/11 16:17
可以的,可以這么做的。
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