問題已解決
老師你好,前兩個個月購買了一臺機器,金蝶系統(tǒng)已經入了固定資產,沒有付清款,4月份付款一部分,怎么錄入憑證?
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速問速答當時做了應付帳款的嗎
借固定資產
貸銀行存款
應付帳款
現(xiàn)在
借應付帳款貸銀行存款
05/12 08:34
84784971
05/12 08:36
我剛接手,之前沒看到她做的應付賬款的憑證!
郭老師
05/12 08:38
那你看下支付了多少
寫了多少固定資產的嗎
84784971
05/12 09:35
固定資產是24萬,4月份支付3萬
84784971
05/12 09:36
現(xiàn)在我直接借固定資產,然后貸銀行付款?
郭老師
05/12 09:37
不能
修改之前的借應付帳款3
貸固定資產
借固定資產24貸應付帳款
借應付帳款貸銀行
84784971
05/12 09:37
之前會計做的固定資產
郭老師
05/12 09:40
他之前少做了,現(xiàn)在需要返回來。紅沖了3萬,然后再做24萬的。
84784971
05/12 09:52
怎么紅沖?我也不太懂
84784971
05/12 09:53
現(xiàn)在怎么借,怎么貸?
84784971
05/12 09:56
她當時入的時候,就漏入了應付賬款24萬對不對?之前會計搞得亂七八糟
84784971
05/12 10:02
老師,現(xiàn)在是這樣子做嗎
郭老師
05/12 10:10
借應付帳款3
貸固定資產
借固定資產24貸應付帳款
借應付帳款貸銀行
寫了
84784971
05/12 10:36
請問我這樣錄入對嗎?上面圖片
郭老師
05/12 10:41
可以
還有一步來
做固定資產
84784971
05/12 13:25
最后一步這樣嗎?
借:固定資產24萬
貸:預付貨款24萬
郭老師
05/12 13:28
用應付賬款都用應付賬款比較合適吧,別用預付賬款
84784971
05/12 13:35
好的,明白
84784971
05/12 13:35
謝謝老師
郭老師
05/12 14:09
不用客氣,周末愉快
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