問題已解決
請問這種的從哪里下手去查找問題之根本??
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速問速答你好;先去看年初為啥不平 ;在去看發(fā)生額為啥不平 ; 年初主要是去看看上年年末的科目余額表和你年初的金額是否一致;? 看是不是錄入的時候金額和方向錯誤了。? 發(fā)生額這個也是一樣的(去檢查明細賬里面的發(fā)生借方和貸方發(fā)生金額分別多少去核實 )
05/13 09:21
84785005
05/13 10:52
左邊我對了下,左邊的借方金額全是資產(chǎn),右邊的貸金額是累計折舊的,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計剛好是2453339.5
84785005
05/13 10:52
左邊我對了下,左邊的借方金額全是資產(chǎn),右邊的貸金額是累計折舊的,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計剛好是2453339.5
meizi老師
05/13 11:10
你貸方的金額少了,核對下是不是貸方少做了金額
84785005
05/13 11:26
貨幣資金和應(yīng)收賬款能對上,就存貨和固定資產(chǎn)中去分析了,存貨等于原材料加庫存商品只和,固定資產(chǎn)值等于固定資產(chǎn)-累計折舊
meizi老師
05/13 11:41
那你主要看看存貨和固定資產(chǎn)金額,固定資產(chǎn)明細看你說的也是對的哦,存貨你看看有其他金額沒有
84785005
05/13 11:59
這兩個科目代賬公司的人好像是調(diào)賬了,現(xiàn)在我接過來發(fā)我的財報我錄入系統(tǒng)期初,錄完就試算不平衡,也查不出來哪里的問題?_?,看2023年12月到現(xiàn)在這幾個月好像都沒啥子異常數(shù)據(jù),好像都能對上??删褪窃囁闫胶獠涣?/div>
meizi老師
05/13 13:12
那你先去看看科目余額表本身是不是平衡的,如果之前交接的數(shù)據(jù)不平,那你建賬錄入也是不平的
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