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老師賬實(shí)不符(賬上有120萬)庫存都沒有。會計(jì)交接都沒辦法盤點(diǎn)。怎樣處理?

84784997| 提問時間:05/13 11:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 這個可以分批報(bào)廢,或者結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
05/13 11:22
84784997
05/13 11:30
結(jié)轉(zhuǎn)成本就要的做收入
冉老師
05/13 11:31
可以分期結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,或者管理費(fèi)用
84784997
05/13 11:35
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和管理費(fèi)用就是出現(xiàn)損毀,付資料就附請款說明
冉老師
05/13 11:36
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和管理費(fèi)用就是出現(xiàn)損毀,付資料就附請款說明 是的,同學(xué)
84784997
05/13 11:37
好的謝謝
冉老師
05/13 11:40
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
84784997
05/13 14:42
對了老師,交接的時候注明庫存賬實(shí)不符我是不是也可以不處理它。
冉老師
05/13 14:42
這個也可以的,同學(xué)
84784997
05/13 14:57
比如購進(jìn)來的原材料,確實(shí)已經(jīng)用于項(xiàng)目,之前財(cái)務(wù)沒有做成本沒有出庫。現(xiàn)在沒有證據(jù)證明怎樣處理老師
冉老師
05/13 14:58
這個可以寫個說明,作為附件調(diào)賬
84784997
05/13 15:00
好的謝謝
冉老師
05/13 15:16
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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