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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我去年做錯(cuò)了一筆分錄,現(xiàn)在怎么調(diào)整,請看圖。
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速問速答您好, 沒有看到圖片的
05/13 20:23
84784949
05/13 20:31
去年做的憑證:計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付帳款,付款時(shí)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),同時(shí)借應(yīng)付帳款正數(shù),貸銀行存款。正確付款分錄應(yīng)該是,借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
劉艷紅老師
05/13 20:41
不太明白,現(xiàn)在是要怎么調(diào)了
84784949
05/13 20:47
就是去年管理費(fèi)用借方做到了應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
05/13 20:49
把這個(gè)應(yīng)付賬款這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)分錄,再用以前年度損益調(diào)整做正數(shù)分錄
84784949
05/13 20:52
那增值稅怎么體現(xiàn)
劉艷紅老師
05/13 21:01
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款
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