問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)這種以前年度支付個(gè)人的費(fèi)用,一直沒(méi)有收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)收款,這種確定是收不到發(fā)票的如何沖平呀

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 可以結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)票費(fèi)用 借管理費(fèi)用咨詢費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
05/14 14:55
84784955
05/14 14:58
還有一些以前年度的預(yù)收賬款,因?yàn)槿∠唵位蛘咂渌?,沒(méi)有開票出去,款也不會(huì)退回去了,這種預(yù)收賬款可以做無(wú)票收入嗎?還是可以做營(yíng)業(yè)外收入?
冉老師
05/14 15:17
可以做無(wú)票收入的,做到無(wú)票收入里面
84784955
05/14 15:18
這種預(yù)收賬款掛著往來(lái)怎么沖賬呢
冉老師
05/14 15:19
這種預(yù)收賬款掛著往來(lái)怎么沖賬呢 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784955
05/14 15:21
不用申報(bào)增值稅嗎
冉老師
05/14 15:24
不用申報(bào)增值稅嗎 要申報(bào)的,按照無(wú)票收入
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