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請問老師1月份小規(guī)模開了30萬專票稅己交,4月紅沖這30萬專票,將紅沖數(shù)據(jù)做在1月份,重新更正增值稅申報表可以嗎?
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速問速答你好,不用重新更正,
在4月份屬于第二季度,只能在第二季度填寫銷售。
05/15 15:21
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請問老師1月份小規(guī)模開了30萬專票稅己交,4月紅沖這30萬專票,將紅沖數(shù)據(jù)做在1月份,重新更正增值稅申報表可以嗎?
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