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在A10000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A)中,已經(jīng)在2023年第二季度有繳納所得稅,這個金額填在什么地方。

84785042| 提問時間:05/15 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,32號的這個就是。
05/15 16:32
84785042
05/15 17:19
32行這個地方填不了數(shù)
郭老師
05/15 17:22
你好,它是系統(tǒng)自動取數(shù)的,你看下所屬期對嗎?
郭老師
05/15 17:22
是所屬期第二季度的嗎?
84785042
05/16 09:31
老師,已經(jīng)交過的企業(yè)所得稅,應該填在3行次稅金及附加里面嘛?
郭老師
05/16 09:33
企業(yè)所得稅在所得稅費用利潤總額下面的所得稅費用里面
84785042
05/16 09:34
在多少行次
郭老師
05/16 09:37
在利潤表的倒數(shù)第二行,然后所得稅主表的實際已交納里面應該是32行。你去看一下吧。
84785042
05/16 09:41
老師我說的是這個表中
郭老師
05/16 09:42
我上面也回復了32行里面的,你去看一下,實際已交納。
84785042
05/16 09:45
我在第二季度交的企業(yè)稅得稅,應該也算支出,應該算入的虧損總額里吧,
郭老師
05/16 09:46
不在虧損里面,因為你交所得稅是利潤總額上找利潤總額的
84785042
05/16 09:48
那這個稅怎么加到利潤總額里,是填在3行次、稅金及附加里面嘛
郭老師
05/16 09:50
你好,不算稅金及附加里面,你不要做這個里面可以嗎?他是做所得稅費用的,然后在主表本期實際已交納里面填寫,它不影響你交所得稅。你不管預交了多少所得稅,他都抵扣不了,他沒法給你減去。
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