問(wèn)題已解決

老師你好!請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)打款到對(duì)公戶(hù),暫未開(kāi)發(fā)票是計(jì)入應(yīng)收賬款合適 還是計(jì)入預(yù)收賬款合適?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)記錄預(yù)收賬款更合適。
05/15 17:01
84785001
05/15 17:05
老師 那開(kāi)發(fā)票出去 還沒(méi)收到貨款 是借:應(yīng)收賬款嗎?
宋生老師
05/15 17:08
你好是的,就是這樣做。
84785001
05/16 09:14
老師 對(duì)公賬戶(hù)里面的錢(qián)轉(zhuǎn)到零錢(qián)包的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
宋生老師
05/16 09:18
您好!這個(gè)借其他貨幣資金 貸銀行存款
84785001
05/16 09:33
老師 如果后期又轉(zhuǎn)回余額 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 對(duì)嗎
宋生老師
05/16 09:47
你好!是的,就是這樣了
84785001
05/16 09:55
老師 個(gè)體戶(hù)開(kāi)的普票但是對(duì)方?jīng)]有轉(zhuǎn)錢(qián)到對(duì)公 把錢(qián)轉(zhuǎn)到微信了 我可以做到現(xiàn)金里面嗎 還是做其他貨幣資金?做哪個(gè)比較好呢?
宋生老師
05/16 10:00
你好,可以的。當(dāng)其他應(yīng)收款,然后轉(zhuǎn)回對(duì)公或者收現(xiàn)金
84785001
05/16 10:14
老師 庫(kù)存商品的暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
宋生老師
05/16 10:17
你好!借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
84785001
05/16 10:20
那收到發(fā)票后怎么處理呢?
宋生老師
05/16 10:25
你好!紅字沖減暫估,然后按照發(fā)票重新做。
84785001
05/16 10:32
老師 季度不超30萬(wàn)不需要繳增值稅 這個(gè)增值稅如何處理啊?
宋生老師
05/16 10:41
你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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