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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)用決算掛過賬了,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?決算掛賬的分錄是: 借:開發(fā)成本 貸:應(yīng)付賬款
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速問速答開發(fā)成本一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
05/15 21:37
郭老師
05/15 21:37
借應(yīng)付賬款貸開發(fā)成本,
借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款
84785021
05/15 21:39
寫兩個(gè)分錄嗎?
郭老師
05/15 21:40
是的對(duì)的:
第一個(gè)是紅沖。
第二個(gè)是做發(fā)票的。
84785021
05/15 21:49
發(fā)票金額和決算金額不一樣怎么辦呢?
郭老師
05/15 21:54
你好,暫估的是100,發(fā)票的是80。借應(yīng)付賬款貸開發(fā)成本100,借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款80。
84785021
05/15 22:00
發(fā)票是之前沒有開夠,我確實(shí)是要按決算金額付錢,怎么辦呢?
郭老師
05/15 22:05
那就是到了多少?你充多少剩下的還是掛賬。
84785021
05/15 22:07
好的,謝謝老師
郭老師
05/15 22:07
不用客氣,早點(diǎn)休息
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