當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到一張3年前開的專票.請問要怎樣處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),
你好 這張發(fā)票的內(nèi)容是什么?
05/17 10:22
84785002
05/17 10:24
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*中標(biāo)服務(wù)費(fèi)
星河老師
05/17 10:30
同學(xué)
你好 這個是在3年前做了計(jì)提? 是否有納稅調(diào)整???
如果企業(yè)簽訂了合同,且支付了相關(guān)款項(xiàng),在支付款項(xiàng)時估計(jì)當(dāng)年年底前收不到發(fā)票,可不掛往來賬,直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用。如果發(fā)票開具時間是次年,補(bǔ)追扣除是一個辦法,但有些繁瑣。筆者建議,可做如下處理:將相關(guān)款項(xiàng)在當(dāng)年發(fā)生時直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用,如果在次年5月31日前收到發(fā)票,可直接在當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳時予以扣除。若次年5月31前仍未收到發(fā)票,只能進(jìn)行納稅調(diào)整然后等收到發(fā)票時再補(bǔ)追扣除(不得超過5年)。
84785002
05/17 10:59
老師,這筆是2019年12月付的,掛的其他應(yīng)收款,對方的票開具時間是2020年12月,收到票是2024年5月
星河老師
05/17 11:04
同學(xué),
你好 你是收到發(fā)票對嗎?為什么掛的是其他應(yīng)收,應(yīng)該是其他應(yīng)付款。
在做2019年匯算清繳的時候有做納稅調(diào)整嗎、?
84785002
05/17 11:08
是的收到發(fā)票,付的時候做的借其他應(yīng)收,收到票計(jì)費(fèi)用,沖其他應(yīng)收
星河老師
05/17 11:19
同學(xué),
你好?
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)收款等
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84785002
05/17 11:20
好呢謝謝
星河老師
05/17 12:18
不客氣 請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
閱讀 6145