當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,非財(cái)政撥款結(jié)余使用怎樣做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借非財(cái)政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整/項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)用等,
貸非財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余。
2024 05/17 10:30
84784985
2024 05/17 10:34
資金結(jié)存不用做賬嗎?
宋生老師
2024 05/17 10:41
你好!這個(gè)不用單獨(dú)做了
84784985
2024 05/17 10:44
那資金結(jié)存不做,最后不就對不起來了
宋生老師
2024 05/17 10:56
你好!你是說,這個(gè)累計(jì)結(jié)余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)轉(zhuǎn),是這個(gè)意思嗎
84784985
2024 05/17 11:03
一般預(yù)算會計(jì)做分錄,就是借經(jīng)營支出,貸:資金結(jié)存。要是使用去年的非財(cái)政撥款結(jié)余支付費(fèi)用,像老師那樣做分錄,資金結(jié)存不就不對了嗎?
宋生老師
2024 05/17 11:07
你好!科目不一樣,但是結(jié)果是一樣的。
就是貸方換成你說的這個(gè)就行
閱讀 6356