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老師,采購合同1000元,然后我們付了對方800元,對方用了我們的產(chǎn)品按照200元算的,這個需要重新簽合同嗎?

84784965| 提問時間:05/17 16:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 這個不用重新簽訂合同 的
05/17 16:31
84784965
05/17 16:32
那要怎么證明這個200是用貨抵扣的呢?
冉老師
05/17 16:33
可以寫說明就可以的,相當于補充協(xié)議
84784965
05/17 16:36
好的,因為這個采購合同是和A公司簽的,但是付款用了B公司,補充協(xié)議可以直接調(diào)整嗎?就是寫之前付款錯誤,現(xiàn)退回重新支付
冉老師
05/17 16:43
,補充協(xié)議可以直接調(diào)整 補充協(xié)議說明清楚就可以的
84784965
05/17 16:45
好的老師
冉老師
05/17 16:46
好的,同學(xué),祝你生活愉快
84784965
05/17 16:59
老師,那么這抵扣的800我們是不是需要給他開票???
冉老師
05/17 17:00
那么這抵扣的800我們是不是需要給他開票啊? 不用開票的
84784965
05/17 17:01
那么需要怎么處理呢?還有對方給我們的開票金額應(yīng)該是加上這個抵扣的800還是應(yīng)該不加呢?
冉老師
05/17 17:02
其實兩種方式都可以的,一般是不加上的
84784965
05/17 17:04
采購合同1000元,然后我們付了對方800元,對方用了我們的產(chǎn)品按照200元算的 處理方法就是簽一個補充 協(xié)議,然后我們產(chǎn)品抵扣的部分不給對方開票,對方給我們的開票金額是合同金額減去抵扣金額,對嗎?
冉老師
05/17 17:10
是的,同學(xué),是這樣的
84784965
05/17 17:11
那么這800元算不算我們的收入呢?是不是賬務(wù)上要做無票收入?還是可以怎么做?
冉老師
05/17 17:12
你們支付的800是成本的
84784965
05/17 17:13
買進是成本嘛,但是我們的商品少了,不用做收入嗎?
冉老師
05/17 17:13
商品少的,不用做收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784965
05/17 17:15
借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
冉老師
05/17 17:17
借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本? 是的 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
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