當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問計(jì)提工資,如只有管理費(fèi), 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)金額=員工實(shí)際到手的工資+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)的社保+公司承擔(dān)的社保,對(duì)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)金額=員工實(shí)際到手的工資+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)的社保
05/20 13:52
84784980
05/20 13:54
那我問錯(cuò)了,我是要問 應(yīng)付職工薪酬,是都加上對(duì)嗎
暖暖老師
05/20 13:56
是的,這就對(duì)了,包括你說的這些
84784980
05/20 13:58
好的,然后23年匯算清繳 5050表第1行第1列要填:應(yīng)付職工薪酬 貸方余額對(duì)嗎,那其實(shí)寫分錄時(shí),這個(gè)科目里包含了個(gè)稅和個(gè)人社保了的對(duì)吧?那管理費(fèi)用也含了個(gè)稅和個(gè)人社保了呀,是否要調(diào)增呢
暖暖老師
05/20 13:59
不需要的,這里都不需要調(diào)整
84784980
05/20 14:47
老師由于各種原因,23年 有的月份把個(gè)人承擔(dān)的金額未記入 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,要么就是有的月份公司部分的社保 未記入借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。現(xiàn)在是 應(yīng)付職工薪酬 不等于 管理費(fèi)用的工資社保合計(jì),那5050表的第1格怎么填呢
暖暖老師
05/20 14:48
從新計(jì)算下這里自己
84784980
05/20 14:50
是填 23年全年 員工實(shí)際到手的工資 %2b個(gè)稅%2b個(gè)人承擔(dān)的社保 %2b公司承擔(dān)的社保,是這個(gè)數(shù)嗎
暖暖老師
05/20 14:51
是的,你全部加起來就是了
閱讀 206