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問題已解決
老師月末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么調(diào)平
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速問速答那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024 05/20 15:07
84785010
2024 05/20 15:12
可是申報(bào)都沒有留抵稅額了
家權(quán)老師
2024 05/20 15:14
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785010
2024 05/20 15:14
賬上有余額就讓他在借方顯示嗎實(shí)際申報(bào)抵扣完了沒有抵扣額了
家權(quán)老師
2024 05/20 15:14
是的,賬上有余額就讓他在借方顯示
84785010
2024 05/20 15:16
對呀 按理下月做憑證未交增值稅結(jié)平了等到月末做賬就又有余額是吧
84785010
2024 05/20 15:18
可是余額借方金額有一萬多
84785010
2024 05/20 15:19
借方有余額是等于留抵金額嗎?
家權(quán)老師
2024 05/20 15:22
不用糾結(jié)那個了,你正確申報(bào)就了哈。做會計(jì)不要有強(qiáng)迫證
84785010
2024 05/20 15:22
實(shí)際申報(bào)留抵金額本月抵扣完了
84785010
2024 05/20 15:24
噢,那等到年末也不管它讓他顯示借方是嗎老師
家權(quán)老師
2024 05/20 15:26
是的,直接忽略他,按我說的思路操作就是,簡單,又準(zhǔn)確高效
84785010
2024 05/20 15:34
好的 ,老師,那這樣就長年掛上面會不會怪怪的
家權(quán)老師
2024 05/20 15:36
沒事的,準(zhǔn)確申報(bào)增值稅,你的任務(wù)就完成了,稅局也不會說啥
84785010
2024 05/20 15:39
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 05/20 15:42
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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