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股東入的股未進(jìn)入公賬,怎么做賬

84784963| 提問時(shí)間:05/20 16:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 沒有公戶的話,不能做賬的 你們金額進(jìn)入哪里,或者花在哪里了,老師看看
05/20 16:44
84784963
05/20 16:45
酒店裝修
冉老師
05/20 16:47
這樣的話 借長期待攤費(fèi)用 貸實(shí)收資本 最好有個(gè)補(bǔ)充協(xié)議作為附件
84784963
05/20 16:48
寫個(gè)說明嘛
冉老師
05/20 16:48
是的,最好有個(gè)說明作為附件的
84784963
05/20 16:49
怎么寫,有不有范本
冉老師
05/20 16:49
沒有固定的模板,說明清楚即可的
84784963
05/20 16:50
次月要不要計(jì)入管理費(fèi)用呢
冉老師
05/20 16:51
分期套現(xiàn)記入管理費(fèi)用科目
84784963
05/20 16:51
就寫股金為轉(zhuǎn)入公賬,之類的,在股東簽字
冉老師
05/20 16:51
就寫股金為轉(zhuǎn)入公賬,之類的,在股東簽字 是的
84784963
05/20 17:01
這樣的話 借長期待攤費(fèi)用 貸實(shí)收資本 最好有個(gè)補(bǔ)充協(xié)議作為,次月攤銷是不是
冉老師
05/20 17:06
是的,同學(xué),是這樣的
84784963
05/20 17:07
裝修期間未付的款項(xiàng)要不要記賬
84784963
05/20 17:07
就是未給別人支付的
冉老師
05/20 17:08
要的,貸方其他應(yīng)付款
84784963
05/20 17:09
借方呢,填什么
冉老師
05/20 17:10
借長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
84784963
05/20 17:13
付了就沖銷
冉老師
05/20 17:29
是的,付款沖其他應(yīng)付款
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