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老師,請問在申報(bào)留底退稅情況確認(rèn)時(shí)增值稅銷售娥和同期銷售額要怎么填

84784980| 提問時(shí)間:05/21 10:19
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,CMA
你好,這個(gè)要根據(jù)你賬上,圖片上所列舉的業(yè)務(wù)范圍,確認(rèn)的銷售額作為增值稅銷售額,如果你公司還有除列舉的其他銷售額,也就是你公司全部的銷售額屬于同期銷售額。
05/21 10:22
84784980
05/21 10:26
但是目前我們這家公司只有廠房租賃收入,每月16萬多,這個(gè)怎么填
84784980
05/21 10:30
我在兩個(gè)銷售額都填了日期屬實(shí)期的租金收入1951148.64,這樣是否正確
余倩老師
05/21 10:32
那你的兩個(gè)銷售額是一樣的哈。
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