問(wèn)題已解決

老師,就是我們幫客戶(hù)臨時(shí)采購(gòu)輔材,客戶(hù)也將這筆款付給我我們了,但是這個(gè)輔材的供應(yīng)商跟我們是月結(jié),這里我要怎么做賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:05/22 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們只是代收代付,還是有差價(jià)賺的??
05/22 13:54
84784980
05/22 13:57
有,這要怎么處理
鄒老師
05/22 13:58
你好,有差價(jià),就不能按代收代付核算,就需要按購(gòu)進(jìn),然后銷(xiāo)售做分錄(做其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本核算)
84784980
05/22 14:00
好的,謝謝老師
鄒老師
05/22 14:01
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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