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退回上月多交的增值稅及附加稅,應該怎么做分錄?

84784998| 提問時間:05/22 15:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-未交增值稅 貸;應交稅費-城建稅 貸:應交稅費-教育費附加 貸:應交稅費-地方教育費附加
05/22 15:18
84784998
05/22 15:31
上月未計提,這樣的話怎么沖銷?退回來的還有幾分的利息,入營業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
05/22 15:39
那您上個月繳納的時候分錄怎么寫的?
84784998
05/22 15:45
上月計提和繳納的時候都沒有發(fā)現(xiàn)多交了,所以未計提
bamboo老師
05/22 16:17
沒有計提 只有繳納分錄 是這個意思吧?
84784998
05/22 16:20
對的,后來才改的報表,退回多交的
bamboo老師
05/22 16:27
那把您上面截圖的分錄紅沖就好了哈 利息計入財務費用-利息收入? 不需要考慮計提的分錄了
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