問題已解決

我們的一個客戶是22年底簽的合同,合同內(nèi)容是我們負責(zé)研發(fā)他們要求功能的產(chǎn)品,今年5月交貨,我們確實也是一直在研發(fā)這個產(chǎn)品,相關(guān)的費用記入研發(fā)費用并相應(yīng)加計扣除,我理解我們就是賣產(chǎn)品給客戶,最后交貨按合同總價確認銷售產(chǎn)品收入就可以吧?銷售收入要區(qū)分銷售貨物和銷售研發(fā)服務(wù)嗎?如果區(qū)分怎么區(qū)分?

84784955| 提問時間:05/22 15:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個不用區(qū)分,你們最終就是賣貨。 你自己如果把它當(dāng)做一項研發(fā)來做的話,在開發(fā)過程中的費用可以計入到研發(fā)支出。
05/22 15:56
84784955
05/22 16:05
嗯,我理解也是按銷售貨物比較好。但客戶要求我們要按《國家重點研發(fā)計劃資金管理辦法》執(zhí)行資金管理,也就是要??顚S??我單獨建立了一個費用使用的臺賬,也就是什么時候付了什么費用的多少錢,財務(wù)系統(tǒng)賬上則該記研發(fā)支出就記研發(fā)支出了。匯算清繳也加計扣除了,現(xiàn)在接近交貨客戶要我們提供如圖資料,就是從科目上要這樣區(qū)分?
84784955
05/22 16:07
如果是要建科目區(qū)分這得改以前的賬、匯算清繳?
宋生老師
05/22 16:10
你好,是的,你要區(qū)分的話確實要改之前的賬
84784955
05/22 16:20
天啊,3年的賬??!改的話怎么改?比如我買了100塊錢的料先入倉庫,研發(fā)領(lǐng)料時我要一部分記入研發(fā)支出后續(xù)加計扣除,一部分算客戶這個項目的,記入一個新建科目如生產(chǎn)成本-**單位項目-材料費-**產(chǎn)品,等3年后完工時從本科目轉(zhuǎn)入庫存商品?
宋生老師
05/22 16:25
你好,是的,不過你一個產(chǎn)品要做3年嗎
84784955
05/22 16:37
是的,這個月底要試產(chǎn)了。出來的產(chǎn)品能通過驗收就好了。實際這3年開發(fā)過程的這些費用沒有出來成品,最后不能從生產(chǎn)成本科目轉(zhuǎn)入庫存商品吧?
宋生老師
05/22 16:38
你好,是的,沒有出來產(chǎn)品的話先不用轉(zhuǎn)到庫存商品。
84784955
05/22 16:42
所以試產(chǎn)前記入這個科目最后應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里?這100塊錢的料多少分客戶多少分研發(fā)費用,這個比例我自行把握?比如按周期設(shè)定一個比例來分攤?
宋生老師
05/22 16:45
你好,嗯,企業(yè)自己把握,其實100多快,沒必要分那么細呵呵
84784955
05/22 16:46
我是拿100來比喻,去怎么分攤,實際跨期3年的費用肯定不止啊。這些費用最后不轉(zhuǎn)庫存商品轉(zhuǎn)哪里?
宋生老師
05/22 16:49
你好,這個可以轉(zhuǎn)一部分到研發(fā)支出,一部分做庫存商品。
84784955
05/22 16:54
我原計劃是5月開始試產(chǎn),生產(chǎn)開始領(lǐng)料,開始啟用生產(chǎn)成本科目,最后完工入庫生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品,這是最新產(chǎn)成品的實際成本,如果前期開發(fā)的費用也都在這時轉(zhuǎn)入庫存商品就不符號實際了。也就是說最終比如庫存商品100套實際材料成本應(yīng)該是1萬元,這樣做賬就會變成1萬%2b轉(zhuǎn)入的100.
宋生老師
05/22 16:56
您好,你不是在這個月你一直在研發(fā)的這個產(chǎn)品也已經(jīng)做完入庫了嗎?
84784955
05/22 18:01
還沒有哦,到目前為止都還沒開始試產(chǎn),之前都是在開發(fā)產(chǎn)品中,不斷的做樣品,這個月底開始首次試產(chǎn)。
宋生老師
05/22 18:03
你好!試產(chǎn)有樣品,也是庫存商品了
84784955
05/22 18:08
試產(chǎn)是走生產(chǎn)成本——庫存商品,沒問題的。這之前的費用單獨核算的當(dāng)月直接轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎?這部分可以加計扣除嗎?
宋生老師
05/22 18:10
你好!嗯,可以的。你當(dāng)研發(fā),可以加計扣除
84784955
05/22 18:16
之前我是進研發(fā)費用當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在客戶有這個建科目的要求,我也可以只改賬(科目),不改匯算清繳啰,反正都可以加計扣除。這樣做主要是配合客戶專款專用的證明。最后交付時按合同金額確認銷售貨物收入,按試產(chǎn)后入庫實際庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就可以吧?
宋生老師
05/22 18:19
你好!嗯。一般沒什么問題??梢赃@樣。
84784955
05/22 18:20
好的,謝謝,就這樣操作吧!
宋生老師
05/22 18:21
你好!不用客氣的了
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