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2023年度多計(jì)提了25萬的職工薪酬額,2024年怎樣處理這多計(jì)提的工資呢?目前該部分工資沒有發(fā)放依據(jù)了,為高管降薪和員工多計(jì)提導(dǎo)致的,直接沖回還導(dǎo)致多交稅,有沒有好辦法

84784978| 提問時(shí)間:05/23 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤25萬, 然后匯算清繳職工薪酬明細(xì)表,實(shí)際金額和稅收金額需要減去這個(gè)25萬。
05/23 09:37
郭老師
05/23 09:37
那你有其他的發(fā)票嗎?能抵扣2023年的那種,最好是找費(fèi)用的。
84784978
05/23 09:39
單位規(guī)定不能跨年度報(bào)銷費(fèi)用呢,這塊審計(jì)檢查
郭老師
05/23 09:42
什么意思?你們有個(gè)人報(bào)銷的跨年了嗎?如果是的話,那就按照你單位制度要求來就是。
84784978
05/23 09:54
比如說2022年購置一批酒水,對方在2023年才給我們發(fā)票,這樣報(bào)銷了,視為問題
郭老師
05/23 09:55
你好,這個(gè)屬于跨年報(bào)銷。
84784978
05/23 10:11
是呀,所以是不是就只能沖回了嗎
郭老師
05/23 10:12
對的是的,是這么做的。
84784978
05/23 10:21
那么老師說的找費(fèi)用是怎么處理?
郭老師
05/23 10:25
你好,辦公費(fèi)的或是咨詢服務(wù)的。
郭老師
05/23 10:25
假設(shè)今年匯算清繳之前取得的,你可以做利潤分配,未分配利潤去抵扣去年的。
84784978
05/23 10:31
發(fā)票日期為2024年5月份之前的就可以吧?
郭老師
05/23 10:33
對的對的,是這么做的。
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