問題已解決

你好老師,我們有張進(jìn)項(xiàng)票之前當(dāng)做成本用了,現(xiàn)在想認(rèn)證了,用這張票的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么操作?

84785017| 提問時(shí)間:05/23 12:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
05/23 12:24
84785017
05/23 12:31
你好老師,用的時(shí)候用的是不含稅的金額,怎么寫
東老師
05/23 12:32
啥意思? 你做賬的時(shí)候沒有發(fā)票嗎
84785017
05/23 12:38
有,就是成本用了不含稅金額,意思是沒用稅額的那部分,之前的財(cái)務(wù)寫的
東老師
05/23 12:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等
84785017
05/23 14:30
你好老師,這是23年用的票,如果沖了是不是得給23年年報(bào)調(diào)增?
東老師
05/23 14:30
因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)做賬的時(shí)候就是不含稅的,所以這個(gè)沒有必要調(diào)整呢。
84785017
05/23 14:37
有含稅的,就要調(diào)增對(duì)吧?
東老師
05/23 14:37
對(duì),那這個(gè)就是需要調(diào)整一部分的。
84785017
05/23 14:40
好的,謝謝老師
東老師
05/23 14:41
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