問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上月沒(méi)有發(fā)票計(jì)提了費(fèi)用,本月收到發(fā)票,金額和計(jì)提的是一樣的,但本月還是沒(méi)付款,當(dāng)時(shí)分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款,那我本月要怎樣做分錄呢
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速問(wèn)速答借其他應(yīng)付款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
05/23 15:13
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05/23 15:16
是先紅沖上月計(jì)提分錄嗎
郭老師
05/23 15:17
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784949
05/23 15:20
然后我重新再做一個(gè)分錄,是跟紅沖那個(gè)分錄一樣的嗎
郭老師
05/23 15:20
是的對(duì)的,是一樣的。
84784949
05/23 15:21
哦,好的,謝謝老師
郭老師
05/23 15:22
不用客氣,工作愉快
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