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2023年開多一張發(fā)票,2024年紅沖,是不是做負數(shù)分錄就行了?

84784958| 提問時間:05/23 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,不是大金額的,就是開紅票月記賬負數(shù),
05/23 17:05
84784958
05/23 17:06
房地產(chǎn)企業(yè),2024年紅沖的話,今年沒有收入,銷項稅額無法沖減,怎么處理?
廖君老師
05/23 17:10
您好,那去稅務大廳更正23年12月增值稅申報表,帶好公章和原來發(fā)票,現(xiàn)在的紅沖發(fā)票,我們自已在電子稅務局操作不了, 同時要調整23年年報,匯繳的申報也是用調整后的數(shù)據(jù)
84784958
05/23 17:13
如果當年紅沖就在電子稅務局操作就行,跨年紅沖就要去稅務大廳嗎?
廖君老師
05/23 17:14
您好,不是這個意思,我們可以在24年增值稅申報這個紅票,您現(xiàn)在不是想不體現(xiàn)在24年收入負數(shù)么,就去更正上年,這個自已操作不了
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