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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)收客戶10萬,要付他展費(fèi)2萬,他轉(zhuǎn)回1萬,如果1.轉(zhuǎn)回的說是多付費(fèi)用,2.說是付貨款,各有什么區(qū)別
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,沒有什么區(qū)別,分錄都是應(yīng)收賬款和銀行這2個(gè)科目,最終應(yīng)收看是不是平的,我們開了發(fā)票就記在應(yīng)收。
轉(zhuǎn)賬的備注內(nèi)容不能說明什么
05/24 07:01
84785027
05/24 07:02
付給他的2萬,也是應(yīng)收賬款嗎?
84785027
05/24 07:02
不是費(fèi)用嗎
廖君老師
05/24 07:18
您好,記這個(gè)科目,一個(gè)往來單位所有往來賬記在一個(gè)科目里,方便對(duì)賬。
他要開票給我們的,但記在應(yīng)收賬款沒有問題
84785027
05/24 07:32
付給他的2萬,不沖應(yīng)收,我司要轉(zhuǎn)賬的
廖君老師
05/24 07:33
哦哦,明白,他還沒開發(fā)票來時(shí),我們也可以記在
借:應(yīng)收? ?貸:銀行
您一定要記
借:應(yīng)付 ? 貸:銀行
也是可以的,
84785027
05/24 07:44
這樣子的分析,對(duì)吧
廖君老師
05/24 07:46
您好,分錄可以的,對(duì)方展費(fèi)2萬他開發(fā)票的吧,我們記入管理費(fèi)用要有發(fā)票
84785027
05/24 08:01
開了,我司才讓他請(qǐng)款的
廖君老師
05/24 08:02
哦哦,好規(guī)范,優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人
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