問題已解決
老師收到一張16500的發(fā)票 (預(yù)付款沒有接手),現(xiàn)在只需要付3500尾款怎么做帳
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:對應(yīng)的成本費用科目 不含稅金額
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項? 稅金
貸:預(yù)付賬款13000
? ? ? 銀行存款3500
05/25 15:35
84785017
05/25 15:38
是設(shè)備的話小規(guī)模我直接借記到固定資產(chǎn)可以嗎
家權(quán)老師
05/25 15:41
可以的,沒問題的哈
84785017
05/25 16:05
老師歸還借款同時報銷采購超出部分金額 怎么做帳,系統(tǒng)里面要點紅沖那里嗎?
84785017
05/25 16:08
備用金借款當(dāng)時是這么記的
家權(quán)老師
05/25 16:11
沒明白你的業(yè)務(wù)到底什么情況?描述清楚些哈
84785017
05/25 16:17
5.9號員工借款1萬元日常采購用的備用金25號的時候以發(fā)票抵還借款1萬元,另外再報銷5000元(因為采購金額超 支)
84785017
05/25 16:18
請老師幫忙看 下5.9號的帳對不對,再幫忙指導(dǎo)下25號的帳怎么做
家權(quán)老師
05/25 16:20
回來報銷j
借:費用類科目15000
貸:其他應(yīng)收款10000
? ? ? 銀行存款5000
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