問題已解決

老師,我做23年的匯算清繳,就是第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,我門都是銷售服務(wù)業(yè),所以人員工資我都做費(fèi)用去了,所以成本是0 第二個(gè)異常是我把無票支出填增了,寫在第30行,但是也有風(fēng)險(xiǎn)提示,這個(gè)怎么回事啊

84784947| 提問時(shí)間:05/25 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)因?yàn)槟銢]有成本,所以他提示 第二個(gè)那你填寫了30行,所以他提示風(fēng)險(xiǎn)
05/25 17:49
84784947
05/25 17:55
但是提交不了
84784947
05/25 17:55
那如果都是正常的可以合理的解釋,那報(bào)表怎么提交不了啦,是哪塊有問題嗎?
郭老師
05/25 17:57
確定 然后你看下是不是成功了
84784947
05/25 17:58
確定,申報(bào)不了
84784947
05/25 18:01
是不是無票支出不能填那里啊還是啥問題哈
郭老師
05/25 18:08
填寫成本 修改去年的數(shù)據(jù) 你把第一個(gè)修改了就可以
84784947
05/25 18:11
什么意思?就是把費(fèi)用里面的人工調(diào)成為成本嗎?那這樣會(huì)不會(huì)涉及到調(diào)去年賬本呢
郭老師
05/25 18:14
對(duì)的是的,需要修改呀,要不你報(bào)不了,你有收入就會(huì)有成本
84784947
05/25 18:17
那如果調(diào)去年的成本,那我23年的報(bào)表是不是全部都要修改啊
郭老師
05/25 18:17
你好 是的,是這么做的
84784947
05/25 18:25
謝謝老師,那我該怎么調(diào)這個(gè)分錄呢,是用以前年度損益調(diào)整來嗎?分錄是怎么做呢
郭老師
05/25 18:26
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784947
05/25 18:29
你的意思是直接反結(jié)賬到12月,直接一筆分錄帶過嗎?那12之前的數(shù)據(jù)不動(dòng),后期修改也只用修改12月的報(bào)表,是這樣嗎?
郭老師
05/25 18:32
你好,那你改了十二月份的會(huì)不會(huì)你當(dāng)月的收入小于成本?你是不是應(yīng)該按月去修改???
84784947
05/25 18:34
老師,但是我寧外一個(gè)公司也是本年成本為0啊,收入290多萬,但是沒有出現(xiàn)這種不讓提交的情況啊
郭老師
05/25 18:34
我們這邊也可以 提交 不清楚什么原因
84784947
05/25 18:36
是不是因?yàn)檎{(diào)增的原因?qū)е碌哪??或者是無票支出不能填到A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行呢?
郭老師
05/25 18:41
調(diào)增30行也沒有問題的 調(diào)增這個(gè)不是強(qiáng)制的
84784947
05/25 20:14
老師,那我如果現(xiàn)在重新調(diào)成本,那我是先把1-12月報(bào)表改了,還是先把匯算清繳做了,在改稅務(wù)里面的報(bào)表呢?
郭老師
05/25 20:18
都可以 你看下不修改預(yù)繳能申報(bào)不 不知道你稅務(wù)局系統(tǒng)設(shè)置 他和第四季度比對(duì)不
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