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漏記100和少計(jì)提 300 有什么區(qū)別 ? 不都是會(huì)使利潤變多 多交稅嗎

84784991| 提問時(shí)間:2024 05/26 21:53
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 05/26 21:53
84784991
2024 05/26 21:58
或者 麻煩老師列式一下分錄? 更容易理解
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 22:22
漏記管理費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整 100 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊? 100 借:盈余公積? 7.5 ? ? ? ?未分配利潤 67.5 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25 ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? 100
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 22:25
借:以前年度損益調(diào)整 -資產(chǎn)減值損失? 300 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 300 借:遞延所得稅資產(chǎn)? 75 ? ? ? ?盈余公積? 22.5?? ? ? ? ?未分配利潤? 102.5 ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? 300
84784991
2024 05/26 22:34
減值300為什么沒有影響應(yīng)交所得稅呢? 他也是使利潤減少呀
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 22:40
因?yàn)槎惽安荒芸鄢? ?他值影響會(huì)計(jì)利潤 不影響應(yīng)納稅所得額
84784991
2024 05/26 22:46
可以扣除的 就需要調(diào)整應(yīng)交所得稅嗎? 不可以扣除的 就不需要調(diào)整嗎
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 22:48
對(duì)的。如果考慮遞延所得稅對(duì)所得稅費(fèi)用的影響
84784991
2024 05/26 22:50
不可扣除的 就只調(diào)整遞延所得稅了被
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 22:57
是這個(gè)事項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異計(jì)提遞延所得稅。
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