問題已解決
老師,打開勾選的那個頁面,上面臉上說 溫馨提示:尊敬的納稅人,自本月1日起,您共獲得1張紅字發(fā)票,請您按照有關的規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務。這個要怎么處理,
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速問速答你好,你看一下這個收到的負數(shù)發(fā)票,你們之前抵扣了沒有?抵扣了之后,需要進項轉(zhuǎn)出。
2024 05/27 09:18
84785045
2024 05/27 09:19
5月23號是了開具的
郭老師
2024 05/27 09:20
你好,問到你這個對應的籃子發(fā)票抵扣進項了沒有?
84785045
2024 05/27 09:32
老師幫我看一下,就不用管了是吧,勾選那邊就一個正的
郭老師
2024 05/27 09:36
對的對的,是這么做的。
84785045
2024 05/27 09:56
老師,問個事情,4月份勾選了發(fā)票,報稅時進稅沒有導過來,給稅務打電話,讓手寫輸入,也交了3000多稅金,后來過了結(jié)算期,一查沒有勾選上,導致4月份一個進項都沒有,去稅務了以后,說明了下情況,先讓更正了4月份申報,就是一個進項抵扣都沒有,這個時候附加稅就發(fā)生了變化,4月份增值稅和附回稅合計13萬多,然后讓5月份辦理進項抵扣,中間這段時間交滯納金,就是到6月份時快點申報5月份的稅款,這個到時候扣稅時,是不是就是報的5月份的所有進項稅扣除4月份要抵的稅款(增值稅和附回稅然后再減掉4月份繳納的那個3000多)
郭老師
2024 05/27 09:58
你好,附加稅需要正常繳納,他抵扣不了的。
郭老師
2024 05/27 09:58
你的增值稅可以用這個來抵扣。
84785045
2024 05/27 10:07
就是說,4月份更正后的附加稅(6259.18)就要交這么多,那4月份中繳納的3000多怎么處理
郭老師
2024 05/27 10:08
是的,對的,是這么做的。
84785045
2024 05/27 10:15
現(xiàn)在就是4月份更正后報表:銷稅是125183.76 進稅是121771.01 附加稅6259.18 5月份目前銷稅98977.37 進稅100957.1 4月份剛開始更正之前繳納3583.39 那到6月1號去辦理進項抵扣,要交多少
郭老師
2024 05/27 10:16
你好,附加稅的不用動,然后增值稅的12518 3.76+9897 7.37-12177 2.01減10095 7.1
84785045
2024 05/27 10:21
12518 3.76%2b9897 7.37-12177 2.01減10095 7.1%2b6259.18(附加稅)-3583.39 (4月份繳納的) 如果要算總的是不是這兩個這樣
郭老師
2024 05/27 10:22
是的,對的,是這么做的,先算增值稅的。
84785045
2024 05/27 10:24
那到時候是讓去窗口上去辦理,稅務是不是4月份和5月份的一起給辦了,就是最后看扣多少就扣多少,不會再4月和5月份開了吧,我也是第一次碰到這種情況
郭老師
2024 05/27 10:28
我們這邊不需要去窗口,留底之后6月份附表2那邊給你填寫抵欠,你在主表里面填寫就行。
84785045
2024 05/27 10:38
我們這要去的,本來還不給抵的,當時進稅沒有導進來,后來我說是打過電話,讓手輸入的,還要找當時的錄音,拿出來以后說打過電話,沒有錄音,后來說都有責任,所以才讓這樣操作的,要不然,4月份有多少要交多少
郭老師
2024 05/27 10:39
你好,那就是你們當?shù)囟悇站值膯栴}。
84785045
2024 05/27 10:42
那現(xiàn)在是怎么操作得,是不是到6月1號時,報5月份的報表時,把4月和5月的進項都勾選上,報完以后,再去稅務局,讓她們?nèi)ヌ幚?/div>
郭老師
2024 05/27 10:47
這個對的是這么做的。
84785045
2024 05/27 10:50
那不是多繳附加稅了嗎,還多交好多
郭老師
2024 05/27 10:53
好,對的是的,你的附加稅這個抵扣不了增值稅,因為這個就是政策規(guī)定。
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