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老師,我們公司的采購蔬菜進(jìn)來再銷售,因?yàn)殇N售蔬菜是免征增值稅的,我5月份開了81萬免征增值稅的發(fā)票,又開了1%的8萬,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,那7月申報(bào)增值稅要交稅嗎?

84784975| 提問時間:2024 05/27 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
1%的需要正常繳納,免稅的不需要
2024 05/27 19:58
84784975
2024 05/27 19:59
意思是開免稅的發(fā)票也會影響我30萬的普票額度是嗎?
郭老師
2024 05/27 19:59
是的對的,是這個意思的。
84784975
2024 05/27 20:24
老師,那我7月申報(bào)怎么申報(bào)呢,不是要分為兩塊?
郭老師
2024 05/27 20:27
1%的,在第一行和第三行填寫, 其他免稅銷售額里面填寫免稅的
84784975
2024 05/27 20:29
免稅的怎么填啊老師
郭老師
2024 05/27 20:29
其他免稅銷售額里面填寫免稅的 2024-05-27 20:27:22
84784975
2024 05/27 20:31
免征增值稅這塊做分錄免稅金額要算出來放營業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 05/27 20:32
不需要的,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入
84784975
2024 05/27 20:48
老師,再請教您,那我稅率是1%的,會計(jì)分錄是不是要算出優(yōu)惠的2%,之后把優(yōu)惠的2%計(jì)入營業(yè)外收入?
郭老師
2024 05/27 20:50
不做 直接忽略2%業(yè)務(wù)的
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