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老師,應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款是同一個人,可以寫分錄,實發(fā)工資:借,應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)收款,可以這樣充掉嗎

84785038| 提問時間:05/27 20:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,可以的呀,就是提前發(fā)過工資了
05/27 20:04
84785038
05/27 20:07
老師!昨天咨詢的,前一年虧損沒有開票,第二年一月份開票季度盈利了,實際總的是虧損,第一季度計提費用會計分錄是
84785038
05/27 20:13
不預(yù)交企業(yè)所得稅,計提費用會計分錄是什么
廖君老師
05/27 20:13
您好,具體咱是要一起討論什么呀
84785038
05/27 20:16
第一季度開票盈利了,其實是虧損的,因為上一年沒有開票是虧損的,,第二年第一季度才開票,第一季度是盈利的,怎么寫分錄計提費用,讓第一季度不用預(yù)交企業(yè)所得稅
廖君老師
05/27 20:18
哦哦,借:管理費用-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 年度匯繳時調(diào)增就好了,下年調(diào)整 借:未分配利潤?(負) ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (負)
84785038
05/27 20:21
老師,匯算清繳時是調(diào)增管理費用,還是應(yīng)付職工薪酬
廖君老師
05/27 20:22
您好,調(diào)整管理費用,把他從會計利潤里扣出來
84785038
05/27 20:24
匯算清繳時不要寫分錄對嗎,下年調(diào)整借,未分配利潤(負),貸:應(yīng)付職工薪酬(負)具體是什么時候
廖君老師
05/27 20:25
您好,就是匯繳寫分錄,寫在下年賬套里,為了把?應(yīng)付職工薪酬做平
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