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23年發(fā)現(xiàn)了21年的憑證錯誤 21年分錄(借管理費用200000 貸應付工資200000)。23年應該怎么調整

84785017| 提問時間:2024 05/27 20:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!具體是怎么錯了呢
2024 05/27 20:50
84785017
2024 05/27 20:51
金額多計入20萬
宋生老師
2024 05/27 20:52
你好!你匯算清繳沒有調嗎 這樣的話,要借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整,然后更正匯算清繳
84785017
2024 05/27 20:53
借方應付工資,需要使用負數(shù)嗎
宋生老師
2024 05/27 20:54
你好!這個不用負數(shù)了
84785017
2024 05/27 20:55
那為什么財務費用記錯需要借方負數(shù)
84785017
2024 05/27 20:56
這兩個不是同樣的原理嗎
宋生老師
2024 05/27 20:57
您好!一樣的,要看你當時錯誤的憑證是怎么做的 你這個多計入貸方20萬,就計入借方沖減
84785017
2024 05/27 20:59
那是寫借方正數(shù),還是像財務費用那樣,貸方負數(shù)
宋生老師
2024 05/27 21:00
你好!都可以。2種方法都行
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