問題已解決

老師您好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表A106000中,上年度虧損金額不對,怎么調整,可以直接在A105000納稅調整項目明細表中第六項其他里面,第三列調增金額里直接填寫嗎?

84785028| 提問時間:05/28 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是2023年的不對是嗎?如果是的話可以的。
05/28 14:43
84785028
05/28 14:45
是2022年的虧損金額不對,之前代理公司申報錯了,還是可以作廢2022年的匯算清繳重新填報?怎么調整比較好
郭老師
05/28 14:46
哦,那你應該去修改2022年的匯算清繳。
郭老師
05/28 14:46
可以更正申報的。最好還是更正申報。
84785028
05/28 14:48
哦哦,謝謝
84785028
05/28 14:48
那2022年最后的季報還需要一起更正嗎?
郭老師
05/28 14:49
你好,賬務處理有問題的可以做到2024年。
郭老師
05/28 14:49
然后之前的財務報表都不需要修改的。
84785028
05/28 14:51
哦哦,是2022年最后企業(yè)所得稅匯算清繳季報,這個需要更改嗎?
郭老師
05/28 14:52
需要的,不用修改的。
郭老師
05/28 14:52
我剛才寫錯了,不用更改的。
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