問題已解決
老師,如果前期收款,前期不開發(fā)票,在年底的時候,統(tǒng)一開具發(fā)票,這樣在稅務(wù)上要怎么處理呢?是前期申報未開票收入嗎?后期在沖掉嗎
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速問速答同學(xué),你好
前期申報未開票收入,后期再沖
05/29 15:05
84784963
05/29 15:06
那前期收款怎么做賬,后期沖在怎么做賬呢?
小菲老師
05/29 15:07
同學(xué),你好
暫估收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
后期開票
借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費? ?負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784963
05/29 15:08
借方如果收到款了,是銀行存款嗎
小菲老師
05/29 15:09
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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