問題已解決
老師,去年有這么一個政策,我們的二級代理商銷售無人機如果季度業(yè)績達到A級我們公司要給予獎勵一臺500元,如果是C級也按每臺500元來記到后返結余,這個后返結余一半付給A級二級代理商,一半用于其他活動獎勵(用于廣告、推廣活動等都行)。現(xiàn)在的問題是這些獎勵23年已經付給我們的二級代理商了,但都沒有開發(fā)票,當時的賬務處理都是做到銷售費用—銷售折讓。請問23年年度匯算清繳這些費用需要調增嗎?
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速問速答您好,這些沒有拿到發(fā)票的肯定是需要納稅調整。
05/30 08:54
84785044
05/30 08:55
但這并不是應稅行為,沒有發(fā)票不影響吧?
東老師
05/30 08:57
你給對方獎勵,對方應該是給你開發(fā)票才行。
84785044
05/30 08:58
這個相當于優(yōu)惠返利,優(yōu)惠返利對方不需要開發(fā)票吧
東老師
05/30 09:00
意思是你們把實收獎勵對方是吧
84785044
05/30 09:02
這個獎勵也只是為了激勵代理商,一臺返利500元,100臺就返利5萬元了
東老師
05/30 09:05
就是給的返利,對方拿到錢了,你們支付出去的。正常來說是要發(fā)票的
84785044
05/30 09:07
那這種對方如果開發(fā)票的話要開什么類型的發(fā)票呢
東老師
05/30 09:11
這個還真是不太確定開什么內容的,沒有經受過。
84785044
05/30 09:18
好的 謝謝老師
東老師
05/30 09:20
不客氣,幫忙給個五星好評
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