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單位往來如何核對,核對流程有嗎

84785002| 提問時間:05/31 05:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
公司的往來(如果是向其他單位借款),賬務(wù)處理是, 借:銀行存款等科目, 貸:其他應(yīng)付款—某某單位。 公司的往來(如果是其他單位向本單位),賬務(wù)處理是, 借:其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款等科目。 需要用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款與對方單位的其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款核對,看金額是否一致,如果不一致,需要查明原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理。
05/31 05:41
84785002
05/31 06:24
向其他單位借款與其他單位向我單位借款,分別需要什么原始憑證?
東老師
05/31 06:36
就是需要有借款單 借款協(xié)議和銀行回單作為附件的
84785002
05/31 07:40
借款需要開發(fā)票嗎?
東老師
05/31 07:43
借款不用開發(fā)票,但是借款涉及到利息的話,利息需要開發(fā)票。
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