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老師,我們賣給A公司一批貨,錢是B公司轉(zhuǎn)過來的對公,應(yīng)該怎么做賬,借銀行存款嗎

84784987| 提問時間:05/31 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,借方銀行存款就可以。
05/31 10:44
84784987
05/31 10:45
那貸方呢?應(yīng)收賬款 A公司嗎
東老師
05/31 10:46
對,沖銷那個a公司就成了
84784987
05/31 10:47
那我開了發(fā)票了 現(xiàn)在怎么做賬 借什么呢
84784987
05/31 10:47
發(fā)票開給A公司的
東老師
05/31 10:47
借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入。
84784987
05/31 10:49
借 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?
東老師
05/31 10:49
借應(yīng)收賬款a 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784987
05/31 10:52
那我應(yīng)收賬款增加了啊 本身不是平的嗎
東老師
05/31 10:53
收到b公司的錢沖銷應(yīng)收賬款a就成了
84784987
05/31 10:54
聽得好亂,老師能把完整的分錄寫一下嗎
東老師
05/31 10:55
借應(yīng)收賬款a 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到b公司付款,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款a 最好讓a公司和b公司出去一個代付款的說明,就可以沖銷這個應(yīng)收賬款了。
84784987
05/31 10:59
是這樣的嗎?我們又簽訂三方代付款協(xié)議
東老師
05/31 11:00
對,這么做賬就可以了。
84784987
05/31 11:01
謝謝老師
東老師
05/31 11:01
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