問題已解決

老師您好。4的工資,我們五月底發(fā)放,做賬五月初計提做賬。 計提和實際發(fā)放不一致怎么調(diào)整呀

84784952| 提問時間:06/03 09:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 1,如果是少計提了,就補計提 2,如果是多計提了,就沖銷多計提的?
06/03 10:00
84784952
06/03 14:15
4月的賬,五月初計提了。到五月底,發(fā)現(xiàn)計提少了,那收入費用都結(jié)轉(zhuǎn)了再重新計提一筆費用重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784952
06/03 14:15
計提多了,沖銷計提,分錄怎么寫?
鄒老師
06/03 14:16
你好 1,是的,是這樣的 2,計提多了,沖銷計提,分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用? 等科目
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