問題已解決
老師您好。4的工資,我們五月底發(fā)放,做賬五月初計提做賬。 計提和實際發(fā)放不一致怎么調(diào)整呀
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速問速答你好
1,如果是少計提了,就補(bǔ)計提
2,如果是多計提了,就沖銷多計提的?
2024 06/03 10:00
84784952
2024 06/03 14:15
4月的賬,五月初計提了。到五月底,發(fā)現(xiàn)計提少了,那收入費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了再重新計提一筆費(fèi)用重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784952
2024 06/03 14:15
計提多了,沖銷計提,分錄怎么寫?
鄒老師
2024 06/03 14:16
你好
1,是的,是這樣的
2,計提多了,沖銷計提,分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用? 等科目
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