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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方負(fù)數(shù),表示留抵稅,稅局欠我們公司的,對嗎?
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速問速答您好, 是的,可以這樣理解的
2024 06/04 14:45
84784995
2024 06/04 14:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784995
2024 06/04 14:46
這個分錄有問題嗎?
劉艷紅老師
2024 06/04 14:47
這個留底的不用做分錄的,直接申報(bào)留底就可以了
84784995
2024 06/04 15:32
增值稅申報(bào)表上的有留抵稅,在套賬里不要顯示是嗎?
84784995
2024 06/04 15:32
不做留抵稅的分錄
劉艷紅老師
2024 06/04 15:32
是的,不用做分錄的,這種不需要做分錄的
84784995
2024 06/04 15:33
套賬里不提現(xiàn)出留抵稅是嗎?
劉艷紅老師
2024 06/04 15:34
在應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)里面體現(xiàn)了
84784995
2024 06/04 15:46
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)是,完整的分錄流程怎么寫
劉艷紅老師
2024 06/04 15:49
1、無需做分錄的。
2、 銷大于進(jìn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
84784995
2024 06/04 16:01
進(jìn)大于銷項(xiàng),不做的化進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額一直有,怎么處理
劉艷紅老師
2024 06/04 16:03
不用做呀,他在應(yīng)交稅費(fèi)上面是負(fù)數(shù),下個月就會沖掉了
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