問題已解決
我們公司上個月已經(jīng)認證了發(fā)票,客戶這邊紅沖了,上個月對應的印花稅也繳納了,這個月做進項轉出,客戶重新開了發(fā)票,那印花稅還需要重新繳納嗎
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速問速答同學你好
這個不需要的
06/04 15:31
84785021
06/04 15:34
重新開的票比之前多了幾萬,也不需要交印花稅嗎
樸老師
06/04 15:37
同學你好
多開的那部分要交稅
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