問題已解決
老師,繳納的企業(yè)所得稅我沒有計提所得稅費用,直接按利潤總額算的企業(yè)所得稅繳納的,相當(dāng)于多交了一點,還需要修改嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不需要修改的,計提所得稅費用還是根據(jù)利潤總額計算,交稅還是得按計提的所得稅交
06/05 17:51
84784972
06/05 17:57
我在2024年補(bǔ)計提就行是吧老師
家權(quán)老師
06/05 18:02
可以的,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-所得稅
84784972
06/05 18:06
還有老師,我的利潤表中的凈利潤沒有減掉以前虧損,和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一致,正常嗎
84784972
06/05 18:07
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是減掉以前虧的數(shù)
家權(quán)老師
06/05 18:10
正常的,利潤表是體現(xiàn)本年的利潤跟往年的利潤無關(guān)
84784972
06/05 18:11
謝謝老師,新手好多不懂得,感謝老師耐心解答
家權(quán)老師
06/05 18:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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