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老師,公司出售產(chǎn)品,是自己提供材料代加工的,這種增值稅怎么計(jì)算啊
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速問速答你好,如果是一般納稅人單位,增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額??
06/05 18:42
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老師,公司出售產(chǎn)品,是自己提供材料代加工的,這種增值稅怎么計(jì)算啊
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