問(wèn)題已解決

應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方余額少了怎么調(diào)整,就是和申報(bào)系統(tǒng)可抵扣的差了幾千塊錢(qián)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 09:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 知道差額的原因嗎?
2024 06/06 09:55
84785000
2024 06/06 09:56
不知道誒
小菲老師
2024 06/06 09:57
同學(xué),你好 那就把差額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84785000
2024 06/06 10:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
小菲老師
2024 06/06 10:03
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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