問(wèn)題已解決

老師我們單位職工社保分為兩種,一種是單位和個(gè)人分開(kāi)承擔(dān),一種是單位和個(gè)人都是個(gè)人承擔(dān)且按年一次性繳納,正常記賬是管理費(fèi)用—單位承擔(dān)部分,其他應(yīng)付款—個(gè)人部分,現(xiàn)在我們的賬是其他應(yīng)付款(單位+個(gè)人),實(shí)際繳納時(shí)只沖減了其他應(yīng)付款個(gè)人部分,造成二十來(lái)年積攢其他應(yīng)付款-社保120多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么沖銷(xiāo)這個(gè)賬?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:06/06 13:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),這個(gè)科目直接調(diào)賬到費(fèi)用科目
06/06 13:02
84785041
06/06 13:04
二十來(lái)年的賬直接調(diào)?
冉老師
06/06 13:05
是的,這個(gè)余額有問(wèn)題的話,要直接調(diào)賬的,或者找到原因的話調(diào)整 你們這個(gè)積攢的余額明細(xì)有問(wèn)題
84785041
06/06 13:07
需要附什么單據(jù),說(shuō)明什么的嗎?
冉老師
06/06 13:07
直接寫(xiě)個(gè)調(diào)賬說(shuō)明,最好領(lǐng)導(dǎo)能簽字,作為附件
84785041
06/06 13:09
調(diào)到管理費(fèi)用就可以是嗎?這個(gè)會(huì)不會(huì)影響到稅務(wù)
84785041
06/06 13:10
需不需要找之前的憑證?
冉老師
06/06 13:10
調(diào)到管理費(fèi)用就可以是嗎?這個(gè)會(huì)不會(huì)影響到稅務(wù) 是的,或者調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目,因?yàn)樯婕暗臅r(shí)間久
冉老師
06/06 13:11
直接用以前年度損益調(diào)整科目
84785041
06/06 13:13
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—社保 附一張情況說(shuō)明讓法人簽字。 這樣就可以是嗎?
冉老師
06/06 13:16
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—社保 附一張情況說(shuō)明讓法人簽字。 這樣就可以是嗎? 是的
84785041
06/06 13:18
那老師,以后再收款的時(shí)候,這個(gè)分錄怎么做呀?以前是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—社保,但是其他應(yīng)付款—社保只能計(jì)個(gè)人部分,那單位部分應(yīng)該計(jì)入什么科目?
冉老師
06/06 13:31
單位部分正常是你們承擔(dān)的 如果你們收錢(qián),沖減費(fèi)用
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