問題已解決

求助老師,可以幫我解答嗎?我現(xiàn)在遇到一筆業(yè)務(wù),企業(yè)之前交電費已經(jīng)開專票,做進(jìn)項,現(xiàn)在又開具了電費分割單,也收到了款,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊? 老師:這類業(yè)務(wù)涉及到電費的分?jǐn)偤拓攧?wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. **收到電費發(fā)票時:** 首先,收到電費專票時,做進(jìn)項稅額的確認(rèn)和電費的初始入賬。 ``` 借:管理費用/制造費用等(具體看電費的用途) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 ``` 2. **收到電費款項(分割單)時:** 第二步,針對分割單,進(jìn)行應(yīng)收電費的確認(rèn)。 ``` 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:管理費用/制造費用等(可以直接沖減之前的費用) ``` 這種處理方式可以確保電費的進(jìn)項稅額與費用分?jǐn)偟臏?zhǔn)確性。詳細(xì)的會計科目應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和對應(yīng)科目進(jìn)行調(diào)整。 如果還有不明細(xì)的問題,請具體說明業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。老師,那老師進(jìn)項稅額用不用轉(zhuǎn)出

84785027| 提問時間:2024 06/06 13:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,代收代付的這一部分你單位就沒法抵扣了。 借銀行存款貸制造費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 06/06 13:29
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~