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5月17日銷售商品73200元,未收到貨款。5月21日對(duì)方用15000元其他商品換貨抵貨款,請問分錄怎么做?

84785024| 提問時(shí)間:06/07 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入73200, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)73200×13%, 借庫存商品待應(yīng)收賬款15000。
06/07 16:54
84785024
06/07 17:05
可以合并成一筆分錄嗎?
郭老師
06/07 17:06
可以的,可以這么做的。這庫存商品就是把那應(yīng)收賬款改成這個(gè),然后最后一個(gè)不用做。
84785024
06/07 17:07
一筆分錄怎樣做
郭老師
06/07 17:08
借庫存商品 應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入73200 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785024
06/07 17:08
好的,謝謝!
郭老師
06/07 17:08
不用客氣,工作愉快。
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