問題已解決

員工為公司墊付費用,不是差旅費,就是經營有關的費用,但是沒有發(fā)票,那能不能報銷,

84785043| 提問時間:06/10 16:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,沒有發(fā)票原則上是不能報銷的。
06/10 16:39
84785043
06/10 16:40
那怎么辦呢!
小敏敏老師
06/10 16:42
員工為單位辦事,應該讓對方開單位發(fā)票來報銷。沒有發(fā)票,單位領導同意,也可以報銷,只是需要納稅調增。
84785043
06/10 16:43
對,就是想著納稅調增!但業(yè)務是真實,
84785043
06/10 16:44
有些勞務費,又要給對方代扣代繳?很多個人根本不愿意
小敏敏老師
06/10 16:45
那就讓員工出個手續(xù),讓領導簽字,財務入賬就可以。
84785043
06/10 16:47
哦哦!還有問個問題,就是如何減少以前的未分配利潤……未分配利潤掛著好多!但老板也不認同繳納20%
小敏敏老師
06/10 16:50
看看有沒有前期少計的成本費用,有的話可以調減前期未分配利潤。
84785043
06/10 16:51
前期成本費用就是一些無票支出!只是當時不知道要不要入賬!導致未分配利潤比較多
小敏敏老師
06/10 16:57
這個沒有太好的辦法,最好在匯算前想好要調整的成本費用。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~